3月30日,中建交通召开审计工作领导小组2022年第一次会议暨整改专项工作布置会,深入学习贯彻习近平总书记关于审计工作的重要讲话和指示批示精神,全面贯彻落实审计署、国资委、中建集团对内部审计工作的要求,研究部署2022年审计工作。中建交通党委书记、董事长、审计工作领导小组组长程先勇参加会议并讲话,党委副书记、总经理唐德文主持会议。
会议听取了集团2022年内部审计工作计划、2021年度内部审计发现典型问题、2016年以来审计发现问题整改专项工作方案的有关汇报。
会上,程先勇肯定了集团2021年审计工作在审计体系建设、工作机制优化、审计整改等方面取得的成绩,并结合集团重点工作,对2022年审计工作提出了四点要求:
一是坚持党的全面领导,准确把握新时代内部审计的任务要求。要进一步提高政治站位,坚定不移贯彻新发展理念,主动适应新时代提出的新任务、新要求,加强审计系统与其他业务系统的协同配合、人才交流和信息共享,推动集团大监督平台行稳致远。
二是坚持效率与质量并重,持之以恒加强审计体系建设。要加大创新力度,在盘活用好审计资源上下功夫,重点做好“四个加强”,加强子企业审计机构建设,加强审计项目和审计组织方式统筹,加强审计标准化建设,加强高素质专业化审计队伍建设,推进内部审计质量变革、效率变革。
三是坚持聚焦主责主业,高质量开展好年度审计工作任务。要保持工作定力,对标“审计监督首先是经济监督”的职能定位,围绕经济责任审计的工作主线,应对复杂严峻的疫情风险提早谋划、快速响应,圆满完成年度审计计划任务。
四是坚持落实整改责任,高质量完成整改专项工作。要充分认识整改专项工作的重要意义,把整改专项工作作为一项重要任务抓好抓实,成立专项工作组,各司其职、主动担当,推动内外部审计发现问题整改销项。
唐德文传达了全国审计工作会议精神、国资委有关审计工作文件精神和中建集团2022年审计工作会议精神,并在会议总结中强调两点意见:
一是攻坚克难完成审计整改专项工作。按节点要求完成整改情况的全面复核和整改销项,确保专项工作方案整改措施100%落实。
二是完善审计发现问题整改工作流程。做好审计发现问题的成果运用,落实责任追究和问题整改,进一步完善顶层设计,加快提升管理水平。
中建交通审计工作领导小组成员部门负责人参加会议。